ST步步高(002251) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[10] 现存问题与策略 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[12][13] - 部分流程制度问题,正推进优化[14][15]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[10] 现存问题与策略 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[12][13] - 部分流程制度问题,正推进优化[14][15]