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中国交建(601800) - 中国交建内控审计报告
601800中国交建(601800)2025-03-28 00:05

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[7]