华兰生物(002007) - 关于续聘2025年度审计机构的公告

人员数据 - 截至2024年12月31日,大华合伙人150人,注册会计师887人,签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签上市公司和挂牌公司审计报告7家次[4] - 签字注册会计师朱红辉近三年签5家次[5] - 项目质量控制复核人刘涛近三年承做或复核超10家次[4][5] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元,审计业务收入294,885.10万元,证券业务收入148,905.87万元[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额52,190.02万元,审计客户436家,同行业上市公司审计客户24家[2] 风险相关 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任,在东方金钰案中承担60%连带赔偿责任[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等,46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[3] 费用与决策 - 拟定2025年度审计费用70万元(含内控审计费用25万元),与2024年一致[6] - 公司第八届董事会第十五次会议通过续聘议案,尚需股东大会审议通过生效[8]