中国铁建(601186) - 中国铁建2024年度内控审计报告

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]
内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]