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新城控股(601155) - 新城控股董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
601155新城控股(601155)2025-03-28 17:25

审计机构聘任 - 公司2024年聘任致同会计师事务所为审计机构,聘期一年[1][2] - 2024年11月7日,审计委员会审议通过聘任致同的议案[5] 致同相关数据 - 截至2024年末,致同从业人员近六千,合伙人239名,注会1359名,签过证券审计报告注会超400人[1] - 致同2023年度业务收入27.03亿元,审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家,收费3.55亿元;挂牌公司客户163家,收费3529.17万元;同行业上市公司审计客户5家[2] 审计意见与报告 - 致同对公司2024年度财报发表无保留意见,增“与持续经营相关重大不确定性”部分[4] - 致同对公司内控出具标准无保留意见审计报告[4] 审计计划与议案 - 2024年12月16日,审计委员会审议通过《2024年年报审计计划》[5] - 2025年3月24日,审计委员会审议通过《关于公司2024年度审计工作审计意见的汇报》[5] - 2025年3月27日,审计委员会审议通过多项2024年度相关议案并提交董事会[6]