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继峰股份(603997) - 继峰股份2024年内部控制审计报告
603997继峰股份(603997)2025-03-28 17:50

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]518Z0755号[2][4] - 审计对象为宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告出具日期为2025年3月28日[13] 审计结论 - 公司认为继峰股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]