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西典新能(603312) - 2024年度内部控制评价报告
603312西典新能(603312)2025-03-28 18:13

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷,财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[16] 评价相关标准 - 财务和非财务内控缺陷评价定量标准一致[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位包括本部和各子公司[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域包括全面预算和合同管理等[10]