五洲交通(600368) - 五洲交通2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日[11] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[11] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[13]
财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日[11] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[11] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[13]