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永兴股份(601033) - 永兴股份内部控制审计报告
601033永兴股份(601033)2025-03-28 18:27

审计信息 - 审计报告编号为中职信审字(2025)第1411号[1][2][9] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 责任界定 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]