恩华药业(002262) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,文号为信会师报字[2025]第ZA10428号[2] - 审计对象为恩华药业2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 恩华药业2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,文号为信会师报字[2025]第ZA10428号[2] - 审计对象为恩华药业2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 恩华药业2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]