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天坛生物(600161) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京天坛生物制品股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600161天坛生物(600161)2025-03-28 19:08

财务审计 - 审计北京天坛生物制品股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]