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伟星股份(002003) - 2024年年度审计报告
002003伟星股份(002003)2025-03-28 19:08

审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了伟星股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 天健审〔2025〕1468 号 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称伟星股份公司)财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。 伟星股份公司的营业收入主要来自于生产和销售服饰辅料产品。2024年度, 伟星股份公司营业收入为 467,442.32 万元。 由于营业收入是伟星股份公司关键业绩指标之一,可能存在伟星股份公司管 1 理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风 险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会 ...