欧普康视(300595) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计欧普康视2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 三位注册会计师付劲勇、郑鹏飞、杨海南签字[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计欧普康视2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 三位注册会计师付劲勇、郑鹏飞、杨海南签字[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]