洪都航空(600316) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙):江西洪都航空工业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计洪都航空2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为洪都航空在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控审计报告文号为大信审字[2025]第1 - 03062号[1][2] - 报告日期为2025年3月27日[9] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]