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华阳集团(002906) - 内部控制审计报告
002906华阳集团(002906)2025-03-28 19:55

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00193 号 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东: 惠州市华阳集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 Del 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华阳集团于 2024年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务 中国 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠州 市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华阳集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对 ...