绿色动力(601330) - 2024年内部控制审计报告
立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10058 号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 绿色动力环保集团股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10058 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查导 据生给社·沪25TWVU 立信 公 (特 躲 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称绿色 动力公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是绿色动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ...