徐家汇(002561) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司完成《内部控制管理手册(第三版)》汇编[7] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关分等级[8][10] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司完成《内部控制管理手册(第三版)》汇编[7] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关分等级[8][10] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15]