工商银行(601398) - 工商银行董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计会议情况 - 2024年审计委员会召开10次会议,审议通过11项议案,听取16项汇报[1] 审计工作督导 - 督导完善内控体系,审议评价报告,听取审计结果汇报[1] - 督导开展内外部审计,审议定期报告,听取内审工作汇报[1] 财务报告审阅 - 定期审阅财务报告,审议年度、半年度和季度报告并报董事会[2] - 对未经审计及初审的年度财务报告分别审阅[3] 内控评价工作 - 组织开展集团年度内部控制评价工作,聘请外部审计师[2] 外部审计沟通 - 加强与外部审计师沟通监督,协商确定审计时间进度[3] - 2025年3月27日认为2024年度财务报告真实准确完整[3]