信立泰(002294) - 内部控制审计报告
财务内控情况 - 审计公司认为深圳信立泰药业在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润表相关错报标准分一般、重要、重大缺陷[15] - 财务报告内控资产管理相关错报标准分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财务报告内控直接损失金额分一般、重要、重大缺陷[20] 缺陷迹象与认定 - 财务报告重大、重要缺陷迹象及一般缺陷定义[16][17][18] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[21] 其他事项 - 其他内部控制相关重大事项无[22]