漫步者(002351) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错可能性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错可能性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]