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中国中车(601766) - 中国中车2024年度内控审计报告
601766中国中车(601766)2025-03-28 20:54

审计相关 - 毕马威审计中国中车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 毕马威认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6]