芯朋微(688508) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对芯朋微2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 相关日期与金额 - 2008年12月08日涉及金额4150万元[14] - 报告日期为2025年3月27日[13]
内部控制审计 - 审计公司对芯朋微2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 相关日期与金额 - 2008年12月08日涉及金额4150万元[14] - 报告日期为2025年3月27日[13]