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浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告
601916浙商银行(601916)2025-03-28 20:55

审计相关 - 审计浙商银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是浙商银行董事会的责任[3] - 浙商银行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]