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青岛港(601298) - 青岛港国际股份有限公司2024年度内部控制审计报告
601298青岛港(601298)2025-03-28 20:55

内部控制审计 - 信永中和审计青港国际2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 青港国际董事会负责内控建立、实施与评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] 审计结论 - 青港国际于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5]