海正药业(600267) - 浙江海正药业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 责任归属 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4]
财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 责任归属 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4]