远光软件(002063) - 内部控制审计报告
审计相关 - 致同会计师事务所审计远光软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 远光软件于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[11] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 致同会计师事务所审计远光软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 远光软件于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[11] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]