迪瑞医疗(300396) - 内部控制审计报告
财务审计 - 大信会计师事务所审计迪瑞医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对公司财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 大信会计师事务所审计迪瑞医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对公司财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]