海信家电(000921) - 监事会对本公司2024年度内部控制评价报告的意见
海信家电集团股份有限公司监事会 对本公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定,本公司现有的内部控制制度已基本健全,覆盖 了本公司运营的各层面和各环节,符合相关法律法规的要求,适应本公司实际经营活动 的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用,能够预防 和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误,控制相关风险,保护本公司资产 的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2024 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公司内部控制的实际情况,同意本 公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》。 海信家电集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定,本公司对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了评价,并编制了《2024 年度内部控制评价报告》,经审阅公司《2024 年度 内部控制 ...