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广电运通(002152) - 内部控制自我评价报告
002152广电运通(002152)2025-03-28 21:26

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 人员数据 - 2024年本科及以上学历人员数量同比提升17.60%[11] - 2024年博士后科研工作站有在站博士后研发人员9名,含新引进应届博士生3名[11] - 2024年研发人员数量同比增加12.35%[11] - 2024年中级及以上技术职称员工同比增加16.10%[11] 未来展望 - 2024年公司策划组织5个重点业务板块开展战略专题研讨[10] - 2024年公司围绕“数字引领创新发展,资本助力生态融合,全力推动产业做强做优做大”开展工作[9] 新产品和新技术研发 - 2024年以自主技术创新为核心,完善aiCore System数字底座,完成AI中台等产品迭代升级[25] - 公司制定多项研发制度,有序推进研发项目立项工作[25] 市场扩张和并购 - 2024年公司为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供2695.08万美元担保[28] 其他新策略 - 2024年修订多项人力资源管理制度[12] - 2024年广电运通工会举办省市级竞赛2项,打造1个省级和2个市级创新工作室[14] - 2024年公司团委以青创杯为载体征集到400余份促进企业发展提案[14] - 2024年采购部内部开展两次采购流程及行为自查[19] - 2024年智造中心在整机生产线进入“智”造管理升级阶段[22] - 公司制定多项工程项目制度,保证工程质量,降低成本[27] - 公司制定多项外包业务管理制度,2024年按原则选择承包方[29] 荣誉与合规 - 公司获得“纳税信用等级A级纳税人”称号及企业信用等级AAA证书[13] - 连续16年荣获深交所信息披露A级考评,2024年获中国上市公司协会颁发的“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”“上市公司投资者关系管理最佳实践(2023)”[32] - 2024年严格遵照信息披露制度开展工作,未发生信息泄密或内幕交易行为[32] 内部控制 - 董事会认为在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年审计部对公司及子公司财务收支及经济活动进行重点审计和监督[38] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准:错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷;超过0.5%但小于1%为重要缺陷;超过1%为重大缺陷[41] - 财务报告内部控制缺陷以资产总额衡量,错报小于资产总额0.5%为一般缺陷,超0.5%小于1%为重要缺陷,超1%为重大缺陷[42] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、更正已公布财报等[43] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[44] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量,与利润报表相关以营业收入衡量,与资产管理相关以资产总额衡量,错报小于0.5%为一般缺陷,超0.5%小于1%为重要缺陷,超1%为重大缺陷[46][47][48] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准以缺陷对业务流程有效性影响程度、发生可能性判定,可能性小为一般缺陷,可能性高为重要缺陷,可能性很高为重大缺陷[49] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[51] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[52] 项目进展 - “新一代AI智能设备产业基地项目(一期)”于2024年1月达到预定可使用状态[27]