中航光电(002179) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11][12][13] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21][22]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11][12][13] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21][22]