中航光电(002179) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
审计相关 - 大信所计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[11] - 公司前任大华所提供3年审计,上年度标准无保留意见[15] - 大华所受处罚暂停证券服务6个月[16] 审计决策 - 公司2024年第三次临时股东大会通过聘大信所审计[16] - 公司就变更事务所与前后任沟通,各方无异议[17] 审计工作 - 大信所对2024年财报及内控有效性审计,出标准无保留意见[12] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[7] - 实施完善项目质量复核程序[5] - 制定专业意见分歧解决机制,年报审计无未解决分歧[3][4] - 就重大事项与专业技术部咨询解决技术问题[2]