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海尔生物(688139) - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于海尔生物2024年度内部控制审计报告
688139海尔生物(688139)2025-03-28 22:07

审计相关 - 审计公司为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[7]