Workflow
新五丰(600975) - 天健审〔2025〕2-146号 内控审计报告
600975新五丰(600975)2025-03-28 22:07

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]