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申万宏源(000166) - 内部控制审计报告
000166申万宏源(000166)2025-03-28 22:09

审计信息 - 审计公司为毕马威华振会计师事务所[2] - 审计对象为申万宏源2024年12月31日财报内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]