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太极集团(600129) - 太极集团内部控制审计报告-天健审〔2025〕1-207号
600129太极集团(600129)2025-03-28 22:18

内部控制审计 - 审计公司对太极集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]