春立医疗(688236) - 大信审字[2025]第3-00231号2024年度内控审计报告
财务审计 - 大信会计师事务所审计春立医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师认为春立医疗在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]