Workflow
盐湖股份(000792) - 内部控制审计报告
000792盐湖股份(000792)2025-03-28 22:59

内部控制相关 - 审计盐湖股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 盐湖股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[4]