易普力(002096) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计易普力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]
内部控制审计 - 审计易普力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]