基康仪器(830879) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计基康仪器2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年末保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 资金情况 - 公司相关资金为1500万元整[9]
财务审计 - 审计基康仪器2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年末保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 资金情况 - 公司相关资金为1500万元整[9]