小崧股份(002723) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构聘任 - 2024年12月相关会议审议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[1] 审计沟通与审议 - 2025年2月28日审计委员会与年审机构沟通2024年度审计事项并提意见[4] - 2025年3月25日审计委员会与中兴华所沟通2024年度初步审定财务数据等并提建议[5] - 2025年3月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况等[3] - 中兴华所认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华所在年报审计中态度公允客观,行为规范[7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[8]