卓胜微(300782) - 江苏卓胜微电子股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,报告编号为信会师报字[2025]第ZA10442号[2] - 审计对象为卓胜微2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 卓胜微董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 卓胜微于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,报告编号为信会师报字[2025]第ZA10442号[2] - 审计对象为卓胜微2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 卓胜微董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 卓胜微于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]