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金三江(301059) - 审计委员会对公司2024年度内部控制自我评价报告出具的审核意见
301059金三江(301059)2025-03-30 15:47

内部控制审核 - 2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 审计委员会认为公司内部控制有效、制度健全、评价客观真实[1] - 2025年3月28日审计委员会出具审核意见[2]