金三江(301059) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,华兴有合伙人71名、注会346名,签过证券审计报告的182人[2] 审计相关会议 - 2023年相关会议通过续聘华兴为2024年审计机构[3] - 2024年4月11日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年12月16日审计委员会召开审前沟通会[7] - 2025年3月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计结果 - 华兴认为公司财报编制合规,公允反映2024年财务状况等[5] - 华兴认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 华兴对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为华兴年报审计表现良好,按时完成工作[8] - 公司审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[8]