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雅艺科技(301113) - 2024年内控审计报告
301113雅艺科技(301113)2025-03-30 15:51

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]