燕塘乳业(002732) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]