松霖科技(603992) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所(特殊普通合伙),编号天健审〔2025〕841号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所(特殊普通合伙),编号天健审〔2025〕841号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]