普冉股份(688766) - 普冉半导体(上海)股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 立信会计师事务所执业证书批准文号及转制批文[16] - 立信会计师事务所准执业及转制日期[16] - 立信会计师事务所注册资本为16200万元[17]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 立信会计师事务所执业证书批准文号及转制批文[16] - 立信会计师事务所准执业及转制日期[16] - 立信会计师事务所注册资本为16200万元[17]