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爱柯迪(600933) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于爱柯迪股份有限公司内部控制审计报告
600933爱柯迪(600933)2025-03-30 16:06

财务审计 - 审计爱柯迪股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限,推测未来有效性有风险[5] 其他信息 - 报告日期为2025年3月27日[11] - 涉及金额为15900万人民币[12]