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神思电子(300479) - 2024年度内部控制审计报告
300479神思电子(300479)2025-03-30 16:07

内部控制审计 - 审计神思电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]