迈威生物(688062) - 迈威生物2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计迈威生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月30日[7]
财务审计 - 审计迈威生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月30日[7]